| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 5953 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO P/ O GINASIO MUNICIPAL. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 74,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO P/ O GINASIO MUNICIPAL. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 74,71 | ||
| 07/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000041456; | 74,71 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2022 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 74,71 | ||
| TOTAL | 74,71 | 74,71 | 74,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||