| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALDIR RUPPEL ME |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 800 UNID. PICOLE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, P/ CRIANÇAS DO MUNIC. P/ ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO (COMEMO-RAÇÃO NATALINA), CFE AUTORIZAÇÃO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 800 UNID. PICOLE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, P/ CRIANÇAS DO MUNIC. P/ ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO (COMEMO-RAÇÃO NATALINA), CFE AUTORIZAÇÃO. | 800,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/044381498; | 800,00 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5971/2022 ALDIR RUPPEL ME - 4998 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||