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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 605 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS PAULO E PARY FEVEREIRO 2022 576,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS PAULO E PARY FEVEREIRO 2022 576,62
03/02/2022 REFERENTE A FERIAS SERVIDORES MUNICIPAL CONCEDIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 576,62
17/02/2022 Pagamento de Empenho 605/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 576,62
TOTAL 576,62 576,62 576,62
SALDO A PAGAR 0,00