| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FIO PARA EXTENSÃO DO GERADOR DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FIO PARA EXTENSÃO DO GERADOR DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 148,00 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000014; | 148,00 | ||
| 20/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2022 MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||