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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6153 Data de lançamento: 28/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICIPIO. ESSE EMP. ESTORNADO EMP. 2693 ORA REEMPENHADO DEVIDO REC.FINANCEIRO. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICIPIO. ESSE EMP. ESTORNADO EMP. 2693 ORA REEMPENHADO DEVIDO REC.FINANCEIRO. 200,00
28/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICIPIO. ESSE EMP. ESTORNADO EMP. 2693 ORA REEMPENHADO DEVIDO REC.FINANCEIRO. 200,00
30/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6153/2022 MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00