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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 641 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGEM AÉREA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DE BRASÍLIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 07/03/22 E RETORNO DIA 11/03/22. 1.200,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DE BRASÍLIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 07/03/22 E RETORNO DIA 11/03/22. 1.200,71
10/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº FAT/2573; 1.200,71
21/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2022 ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 824 1.200,71
TOTAL 1.200,71 1.200,71 1.200,71
SALDO A PAGAR 0,00