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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMASA COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 654 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONEXÃO, PARAFUSO, ARRUELA PRESSAO, FLEXIVEL, PORCA, FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 E MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 867,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONEXÃO, PARAFUSO, ARRUELA PRESSAO, FLEXIVEL, PORCA, FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 E MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 867,00
10/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004837; 001/000004838; 867,00
25/02/2022 Pagamento de Empenho 654/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 867,00
TOTAL 867,00 867,00 867,00
SALDO A PAGAR 0,00