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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 675 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/02/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 379,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/02/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 379,04
10/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/02/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 379,04
25/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 675/2022 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 379,04
TOTAL 379,04 379,04 379,04
SALDO A PAGAR 0,00