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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/01/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 344,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/01/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 344,40
04/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/01/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 344,40
20/01/2022 Pagamento de Empenho 82/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,40
TOTAL 344,40 344,40 344,40
SALDO A PAGAR 0,00