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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 878 Data de lançamento: 23/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, SENDO GEOMETRIA, MONTATAGEM, BALANCEAMENTO, VALVULA CONFORME NOTA EM ANEXO. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, SENDO GEOMETRIA, MONTATAGEM, BALANCEAMENTO, VALVULA CONFORME NOTA EM ANEXO. 280,00
23/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/154; 280,00
14/03/2022 Pagamento de Empenho 878/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00