Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 03 2022 |
2.512,69 |
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| 02/03/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/03/2022 A 31/03/2022 |
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2.512,69 |
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| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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7,58 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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72,65 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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166,09 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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311,02 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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793,78 |
| 09/03/2022 |
Pagamento de Empenho 932/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.161,57 |
| TOTAL |
2.512,69 |
2.512,69 |
2.512,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |