Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2022 |
2.433,65 |
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| 02/03/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/03/2022 A 31/03/2022 |
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2.433,65 |
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| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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7,58 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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160,86 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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198,53 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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298,38 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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452,28 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PENSAO JUDICIAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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914,94 |
| 09/03/2022 |
Pagamento de Empenho 936/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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401,08 |
| TOTAL |
2.433,65 |
2.433,65 |
2.433,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |