| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE LICIT. NA MD DE PREGÃO PRESENC. Nº 05/2022. | 2.093,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE LICIT. NA MD DE PREGÃO PRESENC. Nº 05/2022. | 2.093,95 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001268; | 2.093,95 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2023 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 2.093,95 | ||
| TOTAL | 2.093,95 | 2.093,95 | 2.093,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||