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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2142 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE DIESEL COMUM. P/ MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. 8.066,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE DIESEL COMUM. P/ MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. 8.066,42
28/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001270; 8.066,42
11/05/2023 Pagamento de Empenho 2142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.066,42
TOTAL 8.066,42 8.066,42 8.066,42
SALDO A PAGAR 0,00