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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2640 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PAR AMANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA ESF/ESTADO. CFME LCIITAÇÃO TP Nº 05/2022. 5.077,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PAR AMANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA ESF/ESTADO. CFME LCIITAÇÃO TP Nº 05/2022. 5.077,95
01/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1286; 5.077,95
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2023 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 5.077,95
TOTAL 5.077,95 5.077,95 5.077,95
SALDO A PAGAR 0,00