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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2688 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFME LICITAÇÃO N 05/2022. 3.655,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFME LICITAÇÃO N 05/2022. 3.655,56
06/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 018/12594; 3.655,56
12/06/2023 Pagamento de Empenho 2688/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.655,56
TOTAL 3.655,56 3.655,56 3.655,56
SALDO A PAGAR 0,00