| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES.Nº05/2022 | 1.158,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES.Nº05/2022 | 1.158,91 | ||
| 02/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001188; | 1.158,91 | ||
| 06/01/2023 | Pagamento de Empenho 3/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.158,91 | ||
| TOTAL | 1.158,91 | 1.158,91 | 1.158,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||