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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3107 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM. P/ OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. 2.264,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM. P/ OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. 2.264,04
28/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001312; 2.264,04
07/07/2023 Pagamento de Empenho 3107/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.264,04
TOTAL 2.264,04 2.264,04 2.264,04
SALDO A PAGAR 0,00