| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3108 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE DIESEL COMUM. P/ MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. | 10.087,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE DIESEL COMUM. P/ MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. | 10.087,06 | ||
| 28/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001314; | 10.087,06 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 3108/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.087,06 | ||
| TOTAL | 10.087,06 | 10.087,06 | 10.087,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||