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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM. P/ VEÍCULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. 6.013,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM. P/ VEÍCULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. 6.013,10
28/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001303; 6.013,10
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2023 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 6.013,10
TOTAL 6.013,10 6.013,10 6.013,10
SALDO A PAGAR 0,00