O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGECON CERVI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4704 Data de lançamento: 12/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO PARCIAL DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL CORDILHEIRA SÃO PEDRO/ESPINILHO, NUM TRECHO TOTAL DE 3,2 KM, LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO À LINHA ESPINILHO. CFME LICITAÇÃO TP Nº 06/2022, PROCESSO 63/2022, CFME BOLETIM DE MEDIÇÃO ENGENHARIA. 0,00 107.739,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO PARCIAL DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL CORDILHEIRA SÃO PEDRO/ESPINILHO, NUM TRECHO TOTAL DE 3,2 KM, LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO À LINHA ESPINILHO. CFME LICITAÇÃO TP Nº 06/2022, PROCESSO 63/2022, CFME BOLETIM DE MEDIÇÃO ENGENHARIA. 107.739,72
12/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/049412328; 107.739,72
26/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2023 - REF. OUTUBRO/2023 ENGECON CERVI LTDA - 4521 60.000,00
30/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2023 - REF. OUTUBRO/2023 ENGECON CERVI LTDA - 4521 47.739,72
30/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2023 - REF. OUTUBRO/2023 ENGECON CERVI LTDA - 4521 47.739,72
30/10/2023 erro contabil -47.739,72
TOTAL 107.739,72 107.739,72 107.739,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.