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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5215 Data de lançamento: 02/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DAS MAQUINAS CAMINHÃO PLACA IVL8G38, E CAMINHÃO IVS4266, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022 0,00 1.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DAS MAQUINAS CAMINHÃO PLACA IVL8G38, E CAMINHÃO IVS4266, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022 1.230,00
02/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; NFS/5; 1.230,00
17/11/2023 Pagamento de Empenho 5215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.