PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022.
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795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022.
795,00
12/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/12;
795,00
15/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2023
GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.