Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 |
0,00 |
8.594,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 |
8.594,32 |
|
|
02/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 |
|
8.594,32 |
|
12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE - 916 |
|
|
8.594,32 |
TOTAL |
8.594,32 |
8.594,32 |
8.594,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.