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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL DIAS MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1022 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 350,00
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. 350,00
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2024 Jardel Dias Muller - 4301 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.