Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205.60.16 PARA O VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
519,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205.60.16 PARA O VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. |
519,00 |
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12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051066644; |
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519,00 |
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18/01/2024 |
Pagamento de Empenho 104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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519,00 |
TOTAL |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.