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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 185.65.15 E 04 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024. 0,00 1.716,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 185.65.15 E 04 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024. 1.716,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051780061; 1.716,00
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2024 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 1.716,00
TOTAL 1.716,00 1.716,00 1.716,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.