Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFM PROCESSO DE DISPENSSA N°02/2024. |
0,00 |
5.609,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFM PROCESSO DE DISPENSSA N°02/2024. |
5.609,70 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051945306; |
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5.609,70 |
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04/03/2024 |
EMPENHO ESTORNADO DEVIDO A MUDANÇA NO PROJETO/ATIVIDADE |
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-5.609,70 |
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04/03/2024 |
EMPENHO ESTORNADO E ANULADO DEVIDO A MUDANÇA NO PROJETO/ATIVIDADE |
-5.609,70 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.