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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEÇAS E MECANICA GAÚCHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO 01 UN DE MOLA 3 FOLHA E 01 UN DE MOLA 5 FOLHA E 01 UN DE PINO DE CENTRO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 0,00 735,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO 01 UN DE MOLA 3 FOLHA E 01 UN DE MOLA 5 FOLHA E 01 UN DE PINO DE CENTRO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 735,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3012; 735,00
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024 PEÇAS E MECANICA GAÚCHA LTDA - 115 735,00
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.