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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1184 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS DIVERSAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTO (MADEIRA) NA DIVISA DE SÃO PEDRO COM SÃO JOSÉ DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 4.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS DIVERSAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTO (MADEIRA) NA DIVISA DE SÃO PEDRO COM SÃO JOSÉ DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 4.740,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/052056365; 4.740,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.740,00
TOTAL 4.740,00 4.740,00 4.740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.