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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1205 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA MÁQUINA CATERPILAR 420, SENDO JOGO DE BICOS INJETORES, JOGO DE REPAROS, BOMBA ALIMENTADORA INJETORA, PALHETA DE AÇO, RETENTOR BOMBA, ENTRE OUTROS. 0,00 9.955,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA MÁQUINA CATERPILAR 420, SENDO JOGO DE BICOS INJETORES, JOGO DE REPAROS, BOMBA ALIMENTADORA INJETORA, PALHETA DE AÇO, RETENTOR BOMBA, ENTRE OUTROS. 9.955,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5586; 9.955,00
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2024 GUACHO BOMBAS INJETORAS - 4794 9.955,00
TOTAL 9.955,00 9.955,00 9.955,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.