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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1208 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE FUMACÊ P/ COMBATER A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE, ZICA OU CHIKUNGUNYA), NO PERÍODO URBANO E DUAS COMUNIDADES, COMPREENDENDO 5 KM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. 0,00 3.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE FUMACÊ P/ COMBATER A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE, ZICA OU CHIKUNGUNYA), NO PERÍODO URBANO E DUAS COMUNIDADES, COMPREENDENDO 5 KM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. 3.980,00
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2700; 3.980,00
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1208/2024 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141 3.980,00
TOTAL 3.980,00 3.980,00 3.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.