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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1303 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESGUICHO P/LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 72,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESGUICHO P/LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 72,90
14/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000092562; 72,90
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,90
TOTAL 72,90 72,90 72,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.