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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 LUBRAX HYDRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 LUBRAX HYDRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 490,00
14/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/92470; 490,00
26/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2024 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.