PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/02/2023 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/02/2023 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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14/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/02/2023 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2024
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
421,04
TOTAL
421,04
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.