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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1359 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2024 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHO DE VENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 0,00 421,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2024 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHO DE VENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 421,04
27/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2024 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHO DE VENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 421,04
01/04/2024 Pagamento de Empenho 1359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 421,04
TOTAL 421,04 421,04 421,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.