621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2024 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHO DE VENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2024 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHO DE VENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
421,04
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2024 PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL MOINHO DE VENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
421,04
01/04/2024
Pagamento de Empenho 1359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.