Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IGOR VEZARO DALLABRIDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1529 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXLIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE LEI MUNIC. Nº 789 / 2021. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXLIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE LEI MUNIC. Nº 789 / 2021. |
80,00 |
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27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXLIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE LEI MUNIC. Nº 789 / 2021. |
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80,00 |
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02/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.