Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
0,00 |
206,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
206,48 |
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27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
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206,48 |
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03/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2024
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 |
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206,48 |
TOTAL |
206,48 |
206,48 |
206,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.