Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU DO CAMINHÃO IVS4266 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU DO CAMINHÃO IVS4266 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
30,00 |
|
|
05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/306286931; |
|
30,00 |
|
16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.