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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 16:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1690 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA RE A REALIZAÇÃO DE FUMACÊ NO PERÍMETRO URBANO E DUAS COMUNIDADES DO INTERIOR, DENTRO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA ELIMINAR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS COMO A DENGUE. 0,00 3.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA RE A REALIZAÇÃO DE FUMACÊ NO PERÍMETRO URBANO E DUAS COMUNIDADES DO INTERIOR, DENTRO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA ELIMINAR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS COMO A DENGUE. 3.980,00
10/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2778; 3.980,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2024 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141 3.980,00
TOTAL 3.980,00 3.980,00 3.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.