Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1702 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICAA DA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICAA DA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. |
1.200,00 |
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10/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/67; |
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1.200,00 |
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12/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1702/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.