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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILMAR ANTONIO ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SEC. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 294,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SEC. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 294,72
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SEC. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 294,72
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2024 NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905 294,72
TOTAL 294,72 294,72 294,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.