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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1778 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA. 0,00 210,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA. 210,52
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA . 210,52
12/08/2024 DESPESA NÃO REALIZADA -210,52
12/08/2024 DESPESA DUPLICIDADE DE EMPENHO. -210,52
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.