MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA.
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210,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA.
210,52
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA .
210,52
12/08/2024
DESPESA NÃO REALIZADA
-210,52
12/08/2024
DESPESA DUPLICIDADE DE EMPENHO.
-210,52
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.