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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DDC IMUNIZAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1833 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 0,00 10.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 10.370,00
10/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/383; 10.370,00
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2024 DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043 10.370,00
TOTAL 10.370,00 10.370,00 10.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.