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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REINOLDO MAIDANA DA SILVA ME MECANICA JR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1847 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E REPARO DA BOMBA, PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. 0,00 615,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E REPARO DA BOMBA, PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. 615,00
10/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1563; 615,00
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2024 REINOLDO MAIDANA DA SILVA ME MECANICA JR - 658 615,00
TOTAL 615,00 615,00 615,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.