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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2114 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO TELA, PALANQUES E ARAMES PARA CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL 7 LOCALIZADO NA LINHA ESQUINA BONITA DO MUNICÍPIO. 0,00 4.884,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO TELA, PALANQUES E ARAMES PARA CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL 7 LOCALIZADO NA LINHA ESQUINA BONITA DO MUNICÍPIO. 4.884,40
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1402; 4.884,40
02/05/2024 Pagamento de Empenho 2114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.884,40
TOTAL 4.884,40 4.884,40 4.884,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.