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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2117 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF A E M INSPETOR JOÃO FERRAZ, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO, FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2024 0,00 949,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF A E M INSPETOR JOÃO FERRAZ, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO, FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2024 949,84
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/074372952; 949,84
02/05/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE. -949,84
02/05/2024 ESTORNO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE. -949,84
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.