Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
212 |
Data de lançamento: |
13/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA IYA5513 PERTENCENTE AO GABINETE. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA IYA5513 PERTENCENTE AO GABINETE. |
20,00 |
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13/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051061084; |
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20,00 |
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23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.