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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 215 Data de lançamento: 13/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 VÁLVULA DE ARO E 02 UN DE PNEU 185 N14 16C PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. 0,00 1.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 VÁLVULA DE ARO E 02 UN DE PNEU 185 N14 16C PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. 1.010,00
13/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051068637; 1.010,00
23/01/2024 Pagamento de Empenho 215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 1.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.