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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE PAPEL INTERF. E 02 UN DE SAB. LIQUIDO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE ADM. MUNICIPAL. 0,00 369,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE PAPEL INTERF. E 02 UN DE SAB. LIQUIDO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE ADM. MUNICIPAL. 369,80
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8694; 369,80
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2024 SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 5010 369,80
TOTAL 369,80 369,80 369,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.